WEBVTT

00:00:05.800 --> 00:00:11.720
En FacturaDirecta, con el plan Total y
la contabilidad completa, puedes realizar

00:00:11.720 --> 00:00:17.440
el cierre de año desde Asientos contables.
Antes de hacer el cierre, revisa

00:00:17.440 --> 00:00:23.000
que la contabilidad cuadre. Ve a Informes
desde el menú superior y comprueba

00:00:23.000 --> 00:00:28.940
los saldos, mayores, impuestos,
existencias, periodificaciones y cualquier

00:00:28.940 --> 00:00:36.259
ajuste pendiente. Si trabajas
con asesoría, valídalo con ella.

00:00:36.259 --> 00:00:41.779
Cerrar un ejercicio consolida la
contabilidad de ese año. Después del

00:00:41.779 --> 00:00:46.779
cierre, FacturaDirecta genera los
asientos para cerrar el periodo y preparar

00:00:46.779 --> 00:00:52.779
la apertura del ejercicio siguiente.
Si has trabajado con moneda extranjera,

00:00:52.779 --> 00:00:58.779
primero registra el ajuste de moneda.
Ve a Asientos contables y pulsa

00:00:58.779 --> 00:01:04.660
Crear apunte y selecciona Ajuste de
moneda extranjera. Elige la fecha

00:01:04.660 --> 00:01:10.339
del apunte y dale a Realizar el ajuste
de moneda extranjera. FacturaDirecta

00:01:10.339 --> 00:01:15.099
automáticamente las diferencias de cambio
según los tipos de cambio de esa fecha y

00:01:15.099 --> 00:01:20.680
preparará el asiento correspondiente. Así
tus saldos en moneda extranjera quedarán

00:01:20.680 --> 00:01:26.739
actualizados antes del cierre.
Después, si tienes bienes de inversión

00:01:26.739 --> 00:01:33.379
registrados, crea la amortización
anual. Pulsa Crear apunte y selecciona

00:01:33.379 --> 00:01:40.500
Amortización anual. Selecciona el
ejercicio. FacturaDirecta buscará

00:01:40.500 --> 00:01:45.419
las compras marcadas como bienes de
inversión con amortización y generará un

00:01:45.419 --> 00:01:51.779
asiento con la amortización del año con
fecha 31 de diciembre. Este ajuste refleja

00:01:51.779 --> 00:01:57.739
como gasto la pérdida de valor de
tus activos. Cuando hayas revisado

00:01:57.739 --> 00:02:04.459
la contabilidad y registrado los ajustes,
puedes cerrar el año. Desde Asientos

00:02:04.459 --> 00:02:10.779
contables, pulsa Crear apunte y elige
Cierre del año. Entra al asistente

00:02:10.779 --> 00:02:16.380
el ejercicio que quieres cerrar. Para
evitar cambios posteriores en documentos

00:02:16.380 --> 00:02:20.979
afecten a la contabilidad cerrada, puedes
bloquear la contabilidad hasta una fecha

00:02:20.979 --> 00:02:27.899
concreta. Cuando todo esté revisado, pulsa
Realizar el cierre de año. FacturaDirecta

00:02:27.899 --> 00:02:32.979
creará automáticamente los asientos del
cierre: el cierre de los grupos 6 y 7, el

00:02:32.979 --> 00:02:38.259
cierre del periodo, apertura del
siguiente y, si corresponde, resultados

00:02:38.259 --> 00:02:43.580
pendientes de aplicar. Puedes abrir estos
asientos desde el listado para revisar su

00:02:43.580 --> 00:02:50.139
detalle. Si luego necesitas modificar o
añadir documentos del ejercicio cerrado,

00:02:50.139 --> 00:02:55.860
elimina primero los asientos del
cierre, corrige y vuelve a cerrar.

00:02:55.860 --> 00:03:00.179
Para borrar el cierre, ve a Ajustes,
en la rueda dentada de la parte

00:03:00.179 --> 00:03:06.220
superior, ve a Avanzado y cambia
la fecha de bloqueo. Luego, ya en

00:03:06.220 --> 00:03:11.039
Asientos contables, abre un asiento del
cierre y, en los tres puntos verticales,

00:03:11.039 --> 00:03:17.880
seleccionar Borrar. El programa dará la
opción de borrarlos todos. Y recuerda: el

00:03:17.880 --> 00:03:24.279
cierre contable debe ser el último
paso. Primero revisa y ajusta; después,

00:03:24.279 --> 00:03:26.080
realiza el cierre del ejercicio.
